涉税风险规避与税务筹划系列讲座--人力资源
授课专家:
[章从大]
授课天数:
1 天
收费标准:
价格面议
开办周期:
按需开办,有需要的企业请致电本站客服
课程大纲:
课题一:涉税风险防范与纳税成本控制
1、企业税负分析;
2、涉税风险分析与规避;
3、如何控制纳税成本;
4、自由提问与解答。
培训时间:一天
课题二:纳税风险自我检测——指标分析评估技巧
1、税负是否正常?
2、收入是否完整?
3、收入确认时点是否正确?
4、视同销售是否确认计税收入?
5、成本是否合理?
6、费用是否合理?
7、非经常性损益是否合理?
8、关联交易定价是否合理?
9、是否存在非关联方串谋?
10、自由提问与解答。
培训时间:一天
课题三:资本运营税收战略
1、企业并购的形式;
2、资本运营税收政策分析;
3、股权重组筹划案例分析;
4、公司合并筹划案例分析;
5、公司分立筹划案例分析;
6、关联公司结构设计;
7、我国资本运营税收政策趋势分析;
8、自由提问与回答。
培训时间:一天
课题四:税务筹划十八法
1、税务筹划诠释;
2、税务筹划十八法:
(1)形式转化;
(2)辅助线法;
(3)二点一线;
(4)产品拆分;
(5)化零为整;
(6)股权置换;
(7)多步交易;
(8)差异调整;
(9)比较选择;
(10)分立筹划;
(11)合并筹划;
(12)优惠技巧;
(13)定价技巧;
(14)核算技巧;
(15)转让定价;
(16)临界点法;
(17)工艺流程;
(18)打包出售。3、自由提问与解答。
培训时间:两天
课题五:项目自查与税务会计调整技术
1、资产类科目自查与调整;
2、负债类科目自查与调整;
3、权益类科目自查与调整;
4、损益类科目自查与调整;
5、账务调整技术;
6、自由提问与解答。
培训时间:两天
课题六:增值税难点分析与纳税自查技术
1、增值税重点、难点分析;
2、销项税额自查技术;
3、进项税额自查技术;
4、增值税发票使用各类问题分析;
5、增值税税务筹划方案;
6、增值税制改革趋势;
7、自由提问与解答。
培训时间:一天
课题七:个人所得税解读与税务筹划
1、个人所得税政策解读;
2、工资薪金所得难点分析与筹划方法;
3、利息、股息、红利所得难点分析与筹划方法;
4、劳务报酬所得难点分析与筹划方法;
5、与企业有关的其他应税项目政策解读和筹划方法;
6、个人所得税制改革趋势分析;
7、自由提问与解答。
培训时间:一天
课题八:营业税解读与税务筹划
1、 营业税税目划分与操作要点;
2、交通运输(含物流)业营业税解读与税务筹划;
3、建筑安装业营业税解读与税务筹划;
4、房地产业营业税解读与税务筹划;
5、文化体育业营业税解读与税务筹划;
6、金融保险业营业税解读与税务筹划;
7、邮电通讯业营业税解读与税务筹划;
8、娱乐业、服务业营业税解读与税务筹划;
9、物业管理营业税解读与税务筹划;
10、混合销售业务与税务筹划;
11、营业税制改革趋势分析;
12、自由提问与解答。
培训时间:一天
课题九:“五税”政策解读与税务筹划
1、房产税重点难点分析与税务筹划;
2、城镇土地使用税政策解读与税务筹划;
3、车船使用税政策解读与操作实务;
4、印花税政策解读与操作实务;
5、土地增值税政策解读与税务筹划;
6、“五税”改革与“物业税”出台趋势分析;
7、自由提问与解答。
培训时间:一天
课题十:会计错弊与案例分析
1、资产核算错弊与案例分析;
2、负债核算错弊与案例分析;
3、所有者权益错弊与案例分析;
4、收入错弊与案例分析;
5、自由提问与解答。
培训时间:一天
课题十一:房地产业税政解读与税务筹划
1、 营业税解读与税务筹划;
(1)预收账款;
(2)价外费用;
(3)委托代建;
(4)先购后销;
(5)视同销售;
(6)投资入股;
(7)整体转让;
(8)售房送物;
(9)销售退回;
(10)售后回购;
(11)售后回租;
(12)房屋包销;
(13)折一还一;
(14)还本销售;
(15)项目转让;
(16)合作建房;
(17)其他问题:
①集资建房;
②假“按揭”;
③“二手房”炒卖;
④住房租赁;
⑤营业用房租赁;
⑥如何界定销售退回与售后回购?
2、个人所得税解读与税收筹划;
3、土地增值税解读与税收筹划;
4、房产税、土地使用税、车船使用税、印花税疑难分析与税收筹划;
5、企业所得税计算与纳税调整;
6、企业所得税预交与汇交注意事项;
7、自由提问与解答。
培训时间:两天
课题十二:外商投资企业税收政策解读与税务筹划
1、 流转税重难点分析与操作实务;
2、所得税重难点分析与操作实务;
3、财产税重难点分析与操作实务;
4、外商投资企业税收优惠解读与操作技巧;
5、外商投资企业税收税务筹划案例分析;
6、自由提问与解答。
培训时间:两天
课题十三:税收优惠解读与操作技巧
1、 增值税优惠与操作技巧;
2、消费税优惠与操作技巧;
3、营业税优惠与操作技巧;
4、企业所得税优惠与操作技巧;
5、外资企业所得税优惠与操作技巧;
6、个人所得税优惠与操作技巧;
7、土地增值税优惠与操作技巧;
8、资源税优惠与操作技巧;
9、其他税种优惠与操作技巧;
10、宏观经济发展与税收优惠改革趋势分析;
11、自由提问与解答。
培训时间:两天
课题十四:关联交易涉税风险规避与操作技巧
1、 关联方关系的确定;
2、关联交易的类型;
3、关联交易反避税政策分析;
4、偷税、避税、税务筹划关系分析;
5、我国常用的反避税措施;
6、关联交易涉税风险规避;
7、自由提问与解答。
培训时间:一天
课题十五:企业老总中国税法一天通
1、 企业决策与税收规划;
2、我国税制综述:
(1)流转税类;
(2)所得税类;
(3)财产税类;
(4)行为税类;
(5)资源税类;
(6)特定目的类;
(7)农牧业税类;
(8)关税类。
3、企业流程与纳税环节;
4、企业税负分析;
5、自由提问与解答。
培训时间:一天
课题十六:企业老总如何看报表
1、 会计原理;
2、会计科目与公司业务;
3、会计报表简介;
4、报表编制与阅读;
5、自由提问与解答。
培训时间:一天
老师介绍:章从大
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