税务稽查应对及涉税法律风险防范策略暨案例分析--财务管理
授课专家:
[陈建昌]
授课天数:
2 天
收费标准:
价格面议
开办周期:
按需开办,有需要的企业请致电本站客服
受训对象:
企业总经理、副总经理、财务总监(经理、科长、部长、主管)、主办会计、会计助理
课程目标:
税务稽查无法回避,而税务稽查的风险却总有合法防范的策略。通过本课程的学习,学员们将会了解税务稽查的一系列程序和方法,学会如何应对稽查、如何防范稽查所带来的风险,如何把握好企业合理避税和偷逃税款的临界点,最终将会深刻领悟“以现场的机灵应对稽查,以筹划防范稽查风险”之根本策略的真正含义----其实,税务稽查并不神密,只要掌握其基本的规程和操作方法,就能现场应付自如,避免当场陷入临阵忙乱而不知所措的尴尬局面。
为了检测学员的收益成度,本课程还配备了一些稽查应对检测题,供学员课后思考,以强化教学效果。
课程大纲:
一、 税务稽查的基本程序
和方法及其应对策略
(一) 稽查选案及应对
(二) 稽查实施及应对
(三) 稽查审理及应对
(四) 稽查执行及应对
(五) 行政救济程序
1、 陈述申辩
2、 听证
3、 行政复议
4、 行政诉讼
5、 国家赔偿
二、 税务稽查的事先告知
和应对策略
(一) 送达税务稽查通知书
(二) 事先告知的具体内容
(三)税务稽查违反事先告知程序所应承担的责任
三、 税务稽查的立案标准和应对策略
税务稽查的统一立案标准及应对
税务稽查违反立案程序所引起的法律后果
四、稽查的执法权及其应对
税务稽查的具体方式、思路及应对
税务稽查的具体调查(检查)方法及应对
税务稽查的具体执法权及应对
五、 稽查处理规定及应对关于偷税、欠税、取得代开专用发票等稽查处理及应对
六、 防范稽查风险的武器
全面解读纳税人的权利和义务
分析“拉关系,找偏方”的危害
正确解决纳税争议的途径
七、筹划是防范稽查风险的根本策略
纳税筹划的合法性
纳税筹划的必要性
纳税筹划方法简介
合法的纳税筹划才是防范税务稽查风险的根本策略
八、 稽查程序案例分析专题集
法律效力问题
稽查手续问题
执法主体问题
侵犯合法救济权问题
新、老《征管法》衔接问题
稽查执行的程序问题
其它执法程序问题
九、 解决纳税争议案例分析专题集
案例1:这笔营业税申报是否该抵减原受让土地之买价?
案例2:解决自建自用房征免分歧的思路和方法。
案例3:一起虚开案两种应对办法后果不同。
案例4:补报以前年度漏报税事项处罚案。
案例5:关于以前年度应计未计扣除项目的税务处理争议问题。
案例6:物业管理公司代收费用,究竟该如何报税?
应对思考题:真实偷税案分析
老师介绍:陈建昌
擅长领域:
财务管理
工作经历:
现任深圳市德安税务师事务所合伙人、深圳市任达税务师事务所合伙人;
曾经担任职位:
某地税务局税政科科员、副科长、稽查队队长;
某地国税稽查局局长;
安东律师事务所兼职律师;
深圳市税桥税务师事务所总审;
深圳市银税通企业管理咨询有限公司总经理、
广东明轩律师事务所执业律师(兼职);
全国部分大中城市多家财税(法律)综合顾问;
全国部分大中城市十余家资深财税培训机构客聘讲师;
广东财税咨询网、
广东税务律师网、
深圳税务师网执行总编;
北京税收与市场调查研究中心-“企业与市场纳税问题答疑”、“纳税俱乐部”杂志特约撰稿人等。
主讲课程:
推荐:《最新税制纳税筹划及筹划案例分析》、《税务稽查应对及涉税法律风险防范策略暨案例分析》、《房地产税务稽查应对策略及政策解析暨案例分析》、《企业(包括外资)所得税汇缴法规解析及企业会计制度与税法差异分析(调整)》、《企业最新实用增值税法规及所得税汇缴实务热点、难点问题解读讲议》、《企业所得税的会计控制与纳税筹划讲议》、《进出口生产(贸易)企业税收操作实务》、《外资企业再投资退税、免抵税及进口设备免税操作指南》、《转让定价税收操作及税务反避税应对指南》等。
- 角色扮演 - 观看录象 - 练习
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