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2008年度企业所得税汇缴法规解析--财务管理

来源:华商学习网 时间:2023-06-14

授课专家: [陈建昌] 授课天数: 2 天 收费标准: 价格面议 开办周期: 按需开办,有需要的企业请致电本站客服 课程目标: 为了帮助广大企业正确把握税收政策发展的新动向,妥善处理年终财务决算与企业所得税汇缴的关系,正确运用实用性税务策划技巧合理地节税,有效地规避汇缴工作中的涉税法律风险,极大地增强企业的市场竞争和风险抵抗能力,真正做到“新政策,早知道,早应对,早策划——涉税风险会更小,获取利益会更大”……

课程大纲: 一、总局关于汇缴最新配套法规解析与应用(最新的系列配套文件)

二、2008年度新申报表操作实务辅导与应用(内部件,外部未发表)

三、2008年度汇缴热点、难点问题解析与权益分析

四、新准则下会计与税法汇缴差异的分析和调整
  1、收入汇缴差异的分析和调整
  2、成本、费用汇缴差异的分析和调整
  3、资产计价与税务处理汇缴差异的分析和调整

五、新企业所得税法及条例法规解析与策划应对技巧
(一)新税法下的纳税人及纳税义务解析与税务策划  
(二)新税法下税率变化的解析及税务策划  
(三)新税法下应税收入的解析与税务策划  
(四)新税法下成本费用税前扣除解析与税务策划  
(五)新税法下资产的税务处理及税务策划  
(六)新企业所得税法的税收优惠政策解析与税务策划

六、新税法下关联企业避税与反避税应对策略
 (《特别纳税调整管理规程(试行)》(征求意见稿))(内部件,外部未发表)
1、关联企业与业务往来的界定
2、独立交易原则
3、成本分摊协议及应对策略
4、转让定价及调整方法
5、预约定价安排及操作实务
6、关联企业业务往来报告与核定征收
7、转让定价同期文档资料准备及应对策略
8、避税港与受控外国公司的判断标准及应对策略
9、资本弱化的判断标准与纳税调整及应对策略
10、一般反避税条款及判断标准
11、纳税调整加收利息的具体标准
12、新税法下企业转让定价税务管理的应对策略

七、企业所得税汇缴常见纳税争议问题(案例)处理与法律风险规避(最新的亮点)
1、新准则“谨慎原则”运用的纳税争议问题(案例)
2、“应计未计费用、应提未提折旧”等纳税争议问题(案例)
3、“应付帐款”长期挂帐的纳税争议问题(案例)
4、关联交易所得税反避税调整问题(案例)
5、BVI国际避税与反避税调整问题(案例)
6、财政补贴收入的纳税争议问题(案例)
7、减免税(含即征即退)纳税争议问题(案例)
8、固定资产新标准的纳税争议问题(案例)
9、研发费用加计扣除的纳税争议问题(案例)
10、房地产预缴所得税的纳税争议问题(案例)
11、房地产合作建房的纳税争议问题(案例)
12、房地产“会所”视同销售的纳税争议问题(案例)
13、国产设备投资抵免税的纳税争议问题(案例)
14、清算所得弥补亏损的纳税争议问题(案例)
15、弥补以前年度亏损的纳税争议问题(案例)
16、集团公司收缴“管理费”的纳税争议问题(案例)
17、“相关性原则”理解的纳税争议问题(案例)
18、“合理性原则”理解的纳税争议问题(案例)
19、企业核定征收的年终汇缴的纳税争议问题(案例)
20、广告费税前列支条件的纳税争议问题(案例)
21、职工福利费的纳税争议问题(案例)
22、工会经费的纳税争议问题(案例)
23、职工教育经费的纳税争议问题(案例)
24、各种滞罚(赔偿金)支出的纳税争议问题(案例)
25、财产损失税前扣除的纳税争议问题(案例)
26、违法经营中被没收的税款退还的纳税争议问题(案例)
27、会议中的伙食费与招待费纳税争议问题(案例)
28、企业所得税预缴与汇缴处罚的涉税争议问题(案例)
老师介绍:陈建昌

中国税务律师、财税(法律)高级讲师—既是实战家,名师团高级讲师,也是演讲家;资深税务筹划专家、财税(法律)综合顾问—税务稽查出身,筹划更具权威。被喻为“财税培训的演讲家”、“财税与法律完美结合的化身”。

擅长领域:

  财务管理

工作经历:

  现任深圳市德安税务师事务所合伙人、深圳市任达税务师事务所合伙人;
  曾经担任职位:
  某地税务局税政科科员、副科长、稽查队队长;
  某地国税稽查局局长;
  安东律师事务所兼职律师;
  深圳市税桥税务师事务所总审;
  深圳市银税通企业管理咨询有限公司总经理、
  广东明轩律师事务所执业律师(兼职);
  全国部分大中城市多家财税(法律)综合顾问;
  全国部分大中城市十余家资深财税培训机构客聘讲师;
  广东财税咨询网、
  广东税务律师网、
  深圳税务师网执行总编;
  北京税收与市场调查研究中心-“企业与市场纳税问题答疑”、“纳税俱乐部”杂志特约撰稿人等。

主讲课程:

  推荐:《最新税制纳税筹划及筹划案例分析》、《税务稽查应对及涉税法律风险防范策略暨案例分析》、《房地产税务稽查应对策略及政策解析暨案例分析》、《企业(包括外资)所得税汇缴法规解析及企业会计制度与税法差异分析(调整)》、《企业最新实用增值税法规及所得税汇缴实务热点、难点问题解读讲议》、《企业所得税的会计控制与纳税筹划讲议》、《进出口生产(贸易)企业税收操作实务》、《外资企业再投资退税、免抵税及进口设备免税操作指南》、《转让定价税收操作及税务反避税应对指南》等。
课程形式: - 讲授 - 启发式、互动式教学 - 小组讨论 - 案例分析
- 角色扮演 - 观看录象 - 练习

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