内部控制与风险管理--财务管理
授课专家:
[林炳发]
授课天数:
2 天
收费标准:
价格面议
开办周期:
按需开办,有需要的企业请致电本站客服
受训对象:
各企业总会计师、财务总监、财务(税务)经理、会计主管、内审员及税务、审计和会计专员、各级审计机关人员、各级财政机关监督检察部门人员、各行政机关、事业单位的财务部门、纪检监察部门、审计部门人员。
课程大纲:
1.国外内部控制(含风险管理)研究成果简介;
2.财政部正在征求意见的企业内部控制规范体系介绍;
3.财政部2007年3月2日印发《企业内部控制规范—基本规范》和17项具体规范;
4.企业如何根据相关“法规”结合本单位的实际建立健全内部控制体系;
5.企业内部控制具体规范—货币资金、采购与付款、存货;
6.企业内部控制具体规范—对外投资、工程项目、固定资产;
7.企业内部控制具体规范—销售与收款、筹资、成本费用;
8.企业内部控制具体规范—担保、合同、对子公司的控制;
9.企业内部控制具体规范—财务报告编制、信息披露、预算;
老师介绍:林炳发
国内首屈一指的实战派审计专家
15年知名大型企业审计管理工作经验,博士,曾任中国工艺品进出口总公司审计部经理、资产清理部总经理,北京首都创业集团公司审计法律室主任,中国审计教育网首席执行官,现任正大制药集团正大天晴药业股份公司独立董事、多家上市公司高级顾问。毕业于上海财经大学会计学院,早年师从我国老一辈会计和审计学家娄尔行教授、徐政旦教授、张以宽教授、闫金锷教授从事会计、审计研究,任中国审计学会委员,中国内部审计协会理事/学术委员会委员,国家会计学院教研中心主任,北京市审计职称(高级审计师)评审委员会委员,北京市注册会计协会委员会委员、中国商业会计学会学术委员会委员等职务,先后为数百家行政机关、事业单位、企业财会、审计人员提供培训、咨询服务。
- 角色扮演 - 观看录象 - 练习
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