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内部控制制度及审计、采购比价审计--物流供应链

来源:华商学习网 时间:2023-05-21

授课专家: [林炳发] 授课天数: 3 天 收费标准: 价格面议 开办周期: 按需开办,有需要的企业请致电本站客服 课程大纲: 加强企业内部控制制度是建立现代企业制度的内在要求,内部控制的健全与否,是单位经营成败的关键。企业发展到一定的规模,一些企业的机构设置、财务管理水平和人力资源的配备等方面不能适应企业进一步发展的需要,出现了企业资金、人员失控现象,这样的失控往往导致企业的崩溃。

采购业务涉及的资金数额巨大,采购领域存在的“回扣”等商业贿赂问题又是一个久治不愈的顽症。如何保证以最低的价格采购到满足开展生产经营活动所需要的各种原材料、商品等物资,是所有行政事业单位、企业领导共同关注的问题。如何发挥财会人员和内部审计人员等在规范采购业务行为方面的作用,是财会人员和内部审计人员等亟待解决的问题。

固定资产投资项目(工程建设项目)具有涉及的资金规模大、建设周期长、风险大、投资效益有很大的不确定性等特点。在固定资产投资项目领域,存在腐败问题也比较突出,“工程上马,官员落马”已经成为久治不愈的顽症。审计人员在开展固定资产投资项目审计业务的过程中,遇到了“审不清”的突出问题。如何提高固定资产投资审计质量,降低审计风险,是亟待解决的问题

本课程中著名实战派审计专家林炳发博士将结合自身多年审计实战经验,教会大家具体审计操作技巧,为您得企业有效地防范企业经营风险,维护财产和资源的安全完整,促进和帮助您企业的有效经营。
老师介绍:林炳发

中国著名会计、审计专家
国内首屈一指的实战派审计专家
15年知名大型企业审计管理工作经验,博士,曾任中国工艺品进出口总公司审计部经理、资产清理部总经理,北京首都创业集团公司审计法律室主任,中国审计教育网首席执行官,现任正大制药集团正大天晴药业股份公司独立董事、慧财咨询首席审计专家、多家上市公司高级顾问。毕业于上海财经大学会计学院,早年师从我国老一辈会计和审计学家娄尔行教授、徐政旦教授、张以宽教授、闫金锷教授从事会计、审计研究,任中国审计学会委员,中国内部审计协会理事/学术委员会委员,国家会计学院教研中心主任,北京市审计职称(高级审计师)评审委员会委员,北京市注册会计协会委员会委员、中国商业会计学会学术委员会委员等职务,先后为数百家行政机关、事业单位、企业财会、审计人员提供培训、咨询服务。
课程形式: - 讲授 - 启发式、互动式教学 - 小组讨论 - 案例分析
- 角色扮演 - 观看录象 - 练习

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